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Live-Online: Vorsteuerabzug sichern und Umsatzsteuer-Fehler bei Eingangsrechnungen vermeiden

Inhalte

Mit präziser Rechnungsprüfung und Fehlerkorrektur zum korrekten VorsteuerabzugAnforderungen an die ordnungsgemäße Rechnung nach  14 UStG und die E-Rechnung nach EN 16931

  • Begriffe und Abgrenzungen: Rechnung, E-Rechnung, sonstige elektronische Rechnung, Papierrechnung und Kleinbetragsrechnung, Abgrenzung zu reinen PDF-/Bildformaten.
  • Pflichtangaben nach  14 UStG: Allgemeine Pflichtangaben und Besonderheiten bei grenzüberschreitenden Leistungen und Lieferungen.
  • Formale E-Rechnungsanforderungen nach EN 16931: Strukturierte Datenfelder, Validierungslogik und Mindestinhalte für eine regelkonforme, maschinenlesbare E-Rechnung.
  • Ausstellung und Aufbewahrung: Fristen, prüfsichere Archivierung und gesetzliche Aufbewahrungspflichten.

Folgen einer fehlerhaften Rechnung

  • Gefährdung des Vorsteuerabzugs: Fehler bei Pflichtangaben, Form oder Inhalt, die den Vorsteuerabzug ausschließen, verzögern oder eine Berichtigung erforderlich machen.
  • Gefährdung der Steuerfreiheit: Mängel, die Steuerbefreiungen, insbesondere bei grenzüberschreitenden Sachverhalten, gefährden.
  • Zusätzliche Umsatzsteuerschuld und Steuerausweis: Wann ein fehlerhafter Steuerausweis eine ungewollte Steuerschuld auslöst und wie zwischen unberechtigt und unrichtig ausgewiesener Umsatzsteuer abzugrenzen ist.

Rechnungsberichtigung und Rechnungskorrektur

  • Abgrenzung der Begriffe Rechnungsberichtigung und Rechnungskorrektur.
  • Berichtigungswege: Storno und Neuausstellung oder eindeutig zuordenbares Berichtigungsdokument.
  • Wirksamkeitsvoraussetzungen: Anforderungen, damit ein unberechtigter Steuerausweis wirksam beseitigt wird und keine fortbestehende Steuerschuld verbleibt.
  • Rückwirkung: Unter welchen Voraussetzungen eine Rechnungsberichtigung auf den ursprünglichen Ausstellungszeitpunkt zurückwirkt.

Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs

  • Grundvoraussetzungen: Abgrenzung unternehmerischer und nicht-unternehmerischer Bereich sowie Zuordnung von Leistungen zum Unternehmen.
  • Vorsteuerabzug bei Papier- und elektronischen Rechnungen: Anforderungen an Prüfung und Dokumentation.
  • Sonderfälle: Vorsteuerabzug bei innergemeinschaftlichen Erwerben und bei Reverse Charge mit den jeweils maßgeblichen Nachweispflichten.
  • Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs

Ausschluss und Aufteilung der Vorsteuer

  • Ausschluss: Bei Eingangsleistungen, die unmittelbar für den Vorsteuerabzug ausschließende Umsätze verwendet werden.
  • Vorsteueraufteilung: Ermittlung und Anwendung einer Vorsteuerquote bei gemischter Verwendung und deren Auswirkung auf den abziehbaren Vorsteuerbetrag.
  • Prozessoptimierung: Gestaltung von Zuordnungen zur Optimierung der Vorsteuerquote im Rahmen der umsatzsteuerlichen Vorgaben.

Umgang mit Lieferanten bei fehlerhaften Rechnungen.

 

Lerndauer: 1 Tag

Mit dieser Veranstaltung sind sie flexibel: Diese Veranstaltung wird vollständig online ausgeliefert!

Wichtige Information: Bitte beachten Sie, dass einige unserer Webinare auch aus mehreren Online-Modulen bestehen können. Erkennbar ist dies, wenn die Dauer länger als ein Tag ist.

Eine Übersicht der einzelnen Termine zu den Online-Modulen erhalten Sie nach der Buchung in Ihrer persönlichen Online-Lernumgebung.

LernzieleDu lernst,

  • Eingangsrechnungen systematisch zu prüfen und Rechnungsberichtigungen rechtssicher durchzuführen sowie
  • Vorsteuer bei gemischter Verwendung aufzuteilen und Sonderfälle wie Reverse Charge sicher zu handhaben.

Du erhältst

  • Sicherheit im Umgang mit fehlerhaften Lieferantenrechnungen und ein praxistaugliches Vorgehen für Korrektur und Kommunikation sowie
  • ein solides Fundament, um Prozesse rund um Rechnungsprüfung und Vorsteuerabzug effizienter und rechtssicherer zu gestalten.

Zielgruppen

Fach- und Führungskräfte aus Finanz- und Rechnungswesen, Steuerabteilungen, Revision und Steuerberatung.

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SG-Seminar-Nr.: 9443168

Anbieter-Seminar-Nr.: 61276499

Termin

03.11.2026

Online

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