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Aktuelle E-Rechnungspflichten 2026

Inhalte

  1. Hintergrund und aktuelle Rechtslage der E-Rechnungspflicht, Neuerungen durch das BMF-Schreiben vom 15.10.2025
  2. Rechtlicher Rahmen: Anforderungen nach GoBD, UStG und FAIT
  3. Steuerrelevante Daten vs. DSGVO und Aufbewahrungspflichten
  4. E-Rechnungsformate im Überblick: ZUGFeRD, XRechnung, EDI und Profile
  5. Besondere Anwendungsfälle: Anzahlungen, Verträge, Rechnungsberichtigung
  6. Erforderliche Validierung zur Herstellung der Rechtssicherheit
  7. Werkzeuge zur Erstellung, Lesbarmachung und Prüfung von E-Rechnungen
  8. Steuerrechtliche Risiken bei fehlerhaften E-Rechnungen (debitorisch und kreditorisch)
  9. Elektronische Archivierung und ersetzendes Scannen
  10. Anforderungen an IT-Sicherheit, Datenschutz und Schnittstellen
  11. Datensicherheit bei der E-Rechnungsübermittlung und -verarbeitung
  12. Geplante Einführung des inländischen E-Rechnungsmeldesystems ab 01.01.2030
  13. Geplante EU-Meldepflicht ab 01.07.2030 und Wegfall der ZM: Was bedeutet das für Ihre Prozesse?
  14. Elektronischer Rechnungsworkflow (debitorisch und kreditorisch): Von der Bestellung über den Prüfprozess zur Buchung und Archivierung
  15. Zukunft der Rechnungsverarbeitung: neue Aufgaben, neue Anforderungen und neue Prüfprozesse
  16. Blick in die digitale Betriebsprüfung, neue Ansätze durch die E-Rechnung und neue Kontrollschwerpunkte
  1. Hintergrund und aktuelle Rechtslage der E-Rechnungspflicht, Neuerungen durch das BMF-Schreiben vom 15.10.2025
  2. Rechtlicher Rahmen: Anforderungen nach GoBD, UStG und FAIT
  3. Steuerrelevante Daten vs. DSGVO ...
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Lernziele

Die E-Rechnungspflicht besteht seit dem 01.01.2025 für die Annahme von Eingangsrechnungen im B2B-Breich. Es bestehen jedoch Befreiungs- und Übergangsregelungen. Viele Unternehmen können bereits E-Rechnungen annehmen und revisionssicher speichern.

Dann kommt erst die eigentliche Herausforderung:

  • Entspricht die Rechnung den Anforderungen der Norm EN 16931?
  • Ist der Vorsteuerabzug auch möglich bei Fehlern oder bei der hybriden Übermittlung (ZUGFeRD-Format) auch nur anhand des pdf.?
  • Was muss im Prüfprozess dokumentiert werden?
  • Und welche Daten sind steuerrelevant und werden Jahre später im Rahmen einer digitalen Betriebsprüfung abgefragt?

Auch von der prozessualen Sichtweise kommen Fragen nach der Vermeidung von Fake-Rechnungen oder Doubletten. Ist die eingehende Rechnung auch unverändert angekommen?

Ab dem Jahr 2027 besteht dann (grundsätzlich) im B2B-Bereich auch die Pflicht eine E-Rechnung zu versenden. Hier stellen sich die Fragen nach den steuerrelevanten Daten der Vorsysteme, die zu einer Rechnung führten. Was ist ein Doppel der ausgehenden Rechnung und wie wird der Datensatz revisionssicher gespeichert und übermittelt. Wie erfolgt die Rechnungsberichtigung oder -stornierung?

Dieses Online-Seminar hilft Ihnen, über die reine steuerrechtliche Umsetzung hinauszudenken: Sie erhalten fundiertes Hintergrundwissen für die nächsten prozessualen Schritte - von der erweiterten Pflicht für Ausgangsrechnungen bis hin zur vollautomatisierten Rechnungsverarbeitung.

Erfahren Sie, wie Sie sich rechtzeitig vorbereiten, worauf Sie bei der Rechnungsverarbeitung achten müssen und welche Anforderungen an Ihre tägliche Arbeit in der Buchhaltung künftig gestellt werden.

Die E-Rechnungspflicht besteht seit dem 01.01.2025 für die Annahme von Eingangsrechnungen im B2B-Breich. Es bestehen jedoch Befreiungs- und Übergangsregelungen. Viele Unternehmen können bereits E-Rec...

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Zielgruppen

Dieses Online-Seminar richtet sich an Mitarbeitende aus der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie an Fach- und Führungskräfte, die sich frühzeitig mit den kommenden Herausforderungen rund um digitale Rechnungsverarbeitung, Prozessumstellung und Prüfungssicherheit auseinandersetzen möchten.

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Termine und Orte

Datum Dauer Preis
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28.09.2026 5 h 5 h Details Details Jetzt buchen
30.11.2026 5 h 5 h Details Details Jetzt buchen

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SG-Seminar-Nr.: 9026612

Anbieter-Seminar-Nr.: XS-S1-DIG/26X-DIG02

Termin

28.09.2026

Online

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  • Deutsch
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  • 5 h
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